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 號: 00313424x/202009-00136  信息分類: 各部門預決算及“三公”經費
 內容分類:  發文日期: 2020-09-15
發布機構: 望江縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2020-09-15
 生效日期:  廢止時間:
稱: 望江縣婦女聯合會2019年度部門決算

望江縣婦女聯合會2019年度部門決算

文章來源: 縣婦聯發表時間:2020-09-15 11:14

望江縣婦女聯合會2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

 

 

第一部分 望江縣婦女聯合會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 望江縣婦女聯合會2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 望江縣婦女聯合會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

望江縣婦女聯合會2019年度部門決算情況

第一部分 望江縣婦女聯合會概況

一、部門職責

望江縣婦女聯合會是縣委領導下的全縣各族各界婦女的群眾團體組織,是縣委、縣政府聯系全縣婦女群眾的橋梁和紐帶。縣婦女聯合會機關的主要職責是:

1.緊密圍繞縣委、縣政府中心工作,通過各種形式來宣傳貫徹黨的路線、方針、政策,做黨的宣傳員和服務員;

2.指導全縣各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決定、決議,開展婦女兒童工作,聯系團體會員,并給予業務指導。

3.發揮婦聯組織優勢,以“巾幗建功”、“雙學雙比”、“特色家庭”創建活動為載體,實施女性素質工程,促進婦女人才成長,全面提高婦女素質。

4.調查研究婦女、兒童問題,為縣委、縣人民政府決策提供依據,提出建議。動員婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監督,促進婦女參政議政。

5.協助縣婦女兒童工作委員會做好我縣婦女兒童事業發展規劃、綱要的制定、評估檢查和組織實施。協調和推動縣婦兒工委各成員單位實施婦女兒童發展規劃工作。

6.加強城鄉基層婦女組織建設,擴大組織網絡,拓寬工作領域。

7.負責抓好家庭教育,督促、檢查、指導家長學校工作。實施“計劃”,開展關愛兒童活動。

8.以多種形式開展法制宣傳教育,提高婦女法律素質。接待婦女群眾來信來訪,承辦上級機關和領導交辦的來信、來訪案件,切實維護婦女、兒童合法權益。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構設置

從決算單位構成看,望江縣婦女聯合會2019年度部門決算只包括婦聯本級,無下屬單位。詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

望江縣婦女聯合會

 

 

 

 

第二部分 望江縣婦女聯合會2019年度部門決算表

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01表

部門:望江縣婦女聯合會

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款收入

113.64

一、一般公共服務支出

113.64

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上級補助收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、事業收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、經營收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

0.00

 

 

九、衛生健康支出

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、債務還本支出

0.00

 

 

二十四、債務付息支出

0.00

本年收入合計

113.64

本年支出合計

113.64

 用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

 年初結轉和結余

0.00

年末結轉和結余

0.00

 

 

 

 

總計

113.64

總計

113.64

 

收入決算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公開02表

部門:望江縣婦女聯合會

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

 

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育

收費

欄次

合計

113.64

113.64

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

113.64

113.64

 

 

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

113.64

113.64

 

 

 

 

 

 

2012901

行政運行

113.64

113.64

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:望江縣婦女聯合會

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

113.64

113.64

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

113.64

113.64

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

113.64

113.64

 

 

 

 

2012901

行政運行

113.64

113.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04表

部門:望江縣婦女聯合會

 

 

金額單位:萬元

         收入

       支出

項    目

金額

項目

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

113.64

一、一般公共服務支出

113.64

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

0.00

0.00

 

 

九、衛生健康支出

0.00

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

 

二十三、債務還本支出

0.00

0.00

 

 

二十四、債務付息支出

0.00

0.00

本年收入合計

113.64

本年支出合計

113.64

0.00

年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

0.00

一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

 

總計

113.64

總計

113.64

0.00

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:望江縣婦女聯合會

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

0.00

0.00

0.00

113.64

113.64

0.00

113.64

113.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

113.64

113.64

0.00

113.64

113.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群眾團體事務

0.00

0.00

0.00

113.64

113.64

0.00

113.64

113.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政運行

0.00

0.00

0.00

113.64

113.64

0.00

113.64

113.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

部門:望江縣婦女聯合會

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 67.31

302

商品和服務支出

46.32 

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

 19.92

30201

  辦公費

 6.55

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

 10.22

30202

  印刷費

 0.00

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

 16.57

30203

  咨詢費

 0.00

30703

  國內債務發行費用

0.00

30106

  伙食補助費

 2.89

30204

  手續費

 0.00

30704

  國外債務發行費用

0.00

30107

  績效工資

 0.00

30205

  水費

 0.00

310

資本性支出

 0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

 4.96

30206

  電費

 0.14

31001

  房屋建筑物購建

 0.00

30109

  職業年金繳費

 0.00

30207

  郵電費

 1.70

31002

  辦公設備購置

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

 1.90

30208

  取暖費

 0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

 0.00

30209

  物業管理費

 0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30112

  其他社會保障繳費

 0.24

30211

  差旅費

7.51 

31006

  大型修繕

0.00

30113

  住房公積金

 5.30

30212

因公出國(境)費用

 0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30114

  醫療費

 0.84

30213

  維修(護)費

 0.44

31008

  物資儲備

 0.00

30199

  其他工資福利支出

 4.47

30214

  租賃費

 0.00

31009

  土地補償

 0.00

303

對個人和家庭的補助

 0.00

30215

  會議費

 5.20

31010

  安置補助

0.00

30301

  離休費

 0.00

30216

  培訓費

 2.15

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30302

  退休費

 0.00

30217

  公務招待費

 1.57

31012

  拆遷補償

0.00

30303

  退職(役)費

 0.00

30218

  專用材料費

 0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30304

  撫恤金

 0.00

30224

  被裝購置費

 0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30305

  生活補助

 0.00

30225

  專用燃料費

 0.00

31021

  文物和陳列品購置

 0.00

30306

  救濟費

 0.00

30226

  勞務費

 0.00

31022

  無形資產購置

 0.00

30307

  醫療費補助

 0.00

30227

  委托業務費

 0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30308

  助學金

 0.00

30228

  工會經費

 1.38

312

對企業補助

0.00

30309

  獎勵金

 0.00

30229

  福利費

 0.00

31201

  資本金注入

0.00

30310

  個人農業生產補貼

 0.00

30231

公務用車運行維護費

 1.98

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 0.00

30239

  其他交通費用

 3.85

31204

  費用補貼

0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 0.00

31205

  利息補貼

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 13.86

31299

  其他對企業補助

 0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

 0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 0.00

 

人員經費合計

 67.31

公用經費合計

 46.32

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門:望江縣婦女聯合會

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 望江縣婦女聯合會2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計113.64萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計113.64萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2018年相比,收、支總計各增加19.51萬元,增長20.73%,主要原因:一是召開望江縣婦女第十三屆代表大會,增加換屆會務經費等;二是配齊兼掛職副主席,增加人員經費。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計113.64萬元,其中:財政撥款收入113.64萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計113.64萬元,其中:基本支出113.64萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計113.64萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計113.64萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,收、支總計各增加19.51萬元,增長20.73%,主要原因:一是召開望江縣婦女第十三屆代表大會,增加換屆會務經費等;二是配齊兼掛職副主席,增加人員經費。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入113.64萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,收、支總計各增加19.51萬元,增長20.73%,主要原因:一是召開望江縣婦女第十三屆代表大會,增加換屆會務經費等;二是配齊兼掛職副主席,增加人員經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出113.64萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,收、支總計各增加19.51萬元,增長20.73%,主要原因:一是召開望江縣婦女第十三屆代表大會,增加換屆會務經費等;二是配齊兼掛職副主席,增加人員經費。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出113.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出113.64萬元,占100%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出X0萬元,占0%;……。

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為75.66萬元,支出決算為113.64萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因: 人員工資普調、換屆會務費用、新增掛職副主席支出等。其中:基本支出113.64萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為75.66萬元,支出決算為113.64萬元,完成年初預算的150.19%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資普調、換屆會務費用、新增掛職副主席支出等。

2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

3.教育(類)教育進修及培訓(款)培訓支出(項),年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%0。

4.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化創作與保護(項),年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出113.64萬元,其中人員經費67.31萬元,主要包括:基本工資19.92萬元、津貼補貼10.22萬元、獎金16.57萬元、伙食補助費2.89萬元、機關事業單位基本養老保險費4.96萬元、職工基本醫療保險繳費1.90萬元、其他社會保障繳費0.24萬元、住房公積金5.30萬元、醫療費0.84萬元、其他工資福利支出4.47萬元;公用經費46.32萬元,主要包括:辦公費6.55萬元、電費0.14萬元、郵電費1.70萬元、差旅費7.51萬元、維修(護)費0.44萬元、會議費5.20萬元、培訓費2.15萬元、公務接待費1.57萬元、工會經費1.38萬元、公務用車運行維護費1.98萬元、其他交通費用3.85萬元、其他商品服務支出13.86萬元。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

望江縣婦女聯合會沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年度,望江縣(單位名稱)機關運行經費支出46.32萬元,比2018年增加13.78萬元,增長42.35%,主要原因是配齊兼掛職副主席3人。

(二)政府采購支出情況。

2019年度,望江縣婦女聯合會沒有政府采購支出。

(三)國有資產占有使用情況。

截至2019年12月31日,望江縣婦女聯合會沒有車輛;無單位價值50萬以上的通用設備,無單價100萬以上的專用設備。
   (四)關于2019年度預算績效情況說明。

2019年度我單位沒有省財政批復績效目標的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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