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 號: 00313424x/202009-00131  信息分類: 各部門預決算及“三公”經費
 內容分類: 公民,其他,DOC,財政、金融、審計  發文日期: 2020-09-15
發布機構: 望江縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2020-09-15
 生效日期:  廢止時間:
稱: 望江縣雷池鄉人民政府2019年度部門決算

望江縣雷池鄉人民政府2019年度部門決算

文章來源: 望江縣雷池鄉發表時間:2020-09-15 10:04

 

望江縣雷池鄉人民政府2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

 

 

 

第一部分 望江縣雷池鄉人民政府概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 望江縣雷池鄉人民政府2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 望江縣雷池鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

望江縣雷池鄉人民政府2019年度部門決算情況

 

第一部分 望江縣雷池鄉人民政府概況

一、部門職責

望江縣雷池鄉人民政府鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職能,黨委領導政府工作,主要是政治思想和方針政策的領導,干部的選拔,考核和監督,經濟和行政工作中重大問題的決策。鄉政府是基層國家行政機關,行使本行政區的行政職能。(1)保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。(2)保證監督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務于經濟建設的職能。(5)負責抓好本鄉 黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務。

二、機構設置

從決算單位構成看,望江縣雷池鄉人民政府2019年度部門決算包括:雷池鄉人民政府本級決算和下屬事業單位決算,與預算比較,無差異,因為單位構成未發生變化。

納入望江縣雷池鄉人民政府2019年度部門決算編制范圍的二級單位共5個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

雷池鄉人民政府

2

雷池鄉計生辦

3

雷池鄉文化站

4

雷池鄉人社所

5

雷池鄉市政中隊

 

 

 

 

第二部分 望江縣雷池鄉人民政府2019年度部門決算表

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

公開01

部門:雷池鄉人民政府

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

 

 

 

一、一般公共預算財政撥款收入

1149.63

一、一般公共服務支出

903.93

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上級補助收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、事業收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、經營收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

26.63

 

 

八、社會保障和就業支出

23.04

 

 

九、衛生健康支出

28.04

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

168.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、債務還本支出

0.00

 

 

二十四、債務付息支出

0.00

本年收入合計

1149.63

本年支出合計

1149.63

 用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

 年初結轉和結余

0.00

年末結轉和結余

0.00

 

 

 

 

總計

1149.63

總計

1149.63

 

收入決算表

                                            

 

 

 

 

 

 

公開02

部門:雷池鄉人民政府

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

 

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

 

支出功能分類科目編碼

科目名稱

 

小計

其中:教育

收費

 

欄次

合計

1149.63

1149.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服務支出

903.92

903.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

903.92

903.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

行政運行

903.92

903.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

207

文化體育與傳媒支出

26.63

26.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20701

文化

26.63

26.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070109

群眾文化

26.63

26.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080109

社會保險經辦機構

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21007

計劃生育事務

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100716

計劃生育機構

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城鄉社區支出

168.00

168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城鄉社區管理事務

168.00

168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

168.00

168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:雷池鄉人民政府

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

1149.63

981.63

168.00

0.00

0.00

.00

201

一般公共服務支出

903.92

903.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

903.92

903.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

903.92

903.92

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

26.63

26.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

26.63

26.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群眾文化

26.63

26.63

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社會保險經辦機構

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

計劃生育機構

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

168.00

0.00

168.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉社區管理事務

168.00

0.00

168.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

168.00

0.00

168.00

0.00

0.00

0.00

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04

部門:雷池鄉人民政府

 

 

金額單位:萬元

         收入

       支出

   

金額

項目

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1149.63

一、一般公共服務支出

903.92

 

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

26.63

 

 

 

八、社會保障和就業支出

23.04

 

 

 

九、衛生健康支出

28.04

 

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

 

十一、城鄉社區支出

168.00

 

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

0.00

 

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

 

二十三、債務還本支出

0.00

 

 

 

二十四、債務付息支出

0.00

 

本年收入合計

1149.63

本年支出合計

1149.63

 

年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

 

一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

 

總計

1149.63

總計

1149.63

 

 

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

部門:雷池鄉人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

 

合計

0.00

0.00

0.00

1149.63

981.63

168.00

1149.63

981.63

168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

903.92

903.92

0.00

903.92

903.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

0.00

0.00

0.00

903.92

903.92

0.00

903.92

903.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政運行

0.00

0.00

0.00

903.92

903.92

0.00

903.92

903.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

26.63

26.63

0.00

26.63

26.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

26.63

26.63

0.00

26.63

26.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群眾文化

0.00

0.00

0.00

26.63

26.63

0.00

26.63

26.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

23.04

23.04

0.00

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

0.00

0.00

0.00

23.04

23.04

0.00

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社會保險經辦機構

0.00

0.00

0.00

23.04

23.04

0.00

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

28.04

28.04

0.00

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

0.00

0.00

0.00

28.04

28.04

0.00

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

計劃生育機構

0.00

0.00

0.00

28.04

28.04

0.00

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

168.00

0.00

168.00

168.00

0.00

168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉社區管理事務

0.00

0.00

0.00

168.00

0.00

168.00

168.00

0.00

168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城鄉社區管理事務支出

0.00

0.00

0.00

168.00

0.00

168.00

168.00

0.00

168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06

 

部門:

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

 

301

工資福利支出

 651.89

302

商品和服務支出

 317.09

307

債務利息及費用支出

0.00

 

30101

  基本工資

 186.89

30201

  辦公費

 21.80

30701

  國內債務付息

0.00

 

30102

  津貼補貼

 81.00

30202

  印刷費

 19.08

30702

  國外債務付息

0.00

 

30103

  獎金

22.35 

30203

  咨詢費

 6.00

30703

  國內債務發行費用

0.00

 

30106

  伙食補助費

 47.53

30204

  手續費

0.00 

30704

  國外債務發行費用

0.00

 

30107

  績效工資

 19.43

30205

  水費

 0.40

310

資本性支出

 0.00

 

30108

機關事業單位基本養老保險費

64.32 

30206

  電費

 2.28

31001

  房屋建筑物購建

 0.00

 

30109

  職業年金繳費

 45.00

30207

  郵電費

 2.00

31002

  辦公設備購置

0.00 

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

 6.53

30208

  取暖費

 0.00

31003

  專用設備購置

0.00 

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 78.00

30209

  物業管理費

 14.30

31005

  基礎設施建設

 0.00

 

30112

  其他社會保障繳費

 45.61

30211

  差旅費

 16.34

31006

  大型修繕

0.00 

 

30113

  住房公積金

 23.59

30212

因公出國(境)費用

 0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 0.00

 

30114

  醫療費

 18.00

30213

  維修(護)費

14.27 

31008

  物資儲備

0.00 

 

30199

  其他工資福利支出

 13.64

30214

  租賃費

0.00 

31009

  土地補償

 0.00

 

303

對個人和家庭的補助

 12.65

30215

  會議費

 22.74

31010

  安置補助

 0.00

 

30301

  離休費

 0.00

30216

  培訓費

 26.68

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00 

 

30302

  退休費

 0.00

30217

  公務招待費

 17.72

31012

  拆遷補償

0.00 

 

30303

  退職(役)費

0.00 

30218

  專用材料費

0.00 

31013

  公務用車購置

0.00 

 

30304

  撫恤金

 0.00

30224

  被裝購置費

0.00 

31019

  其他交通工具購置

 0.00

 

30305

  生活補助

12.65 

30225

  專用燃料費

0.00 

31021

  文物和陳列品購置

0.00 

 

30306

  救濟費

 0.00

30226

  勞務費

 20.00

31022

  無形資產購置

 0.00

 

30307

  醫療費補助

 0.00

30227

  委托業務費

 19.00

31099

  其他資本性支出

 0.00

 

30308

  助學金

 0.00

30228

  工會經費

 2.36

312

對企業補助

 0.00

 

30309

  獎勵金

 0.00

30229

  福利費

 9.84

31201

  資本金注入

0.00 

 

30310

  個人農業生產補貼

 0.00

30231

公務用車運行維護費

 4.22

31203

  政府投資基金股權投資

0.00 

 

30399

對其他個人和家庭的補助支出

 0.00

30239

  其他交通費用

 32.07

31204

  費用補貼

0.00 

 

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 0.00

31205

  利息補貼

 0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 66.00

31299

  其他對企業補助

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

39906

  贈與

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

39907

  國家賠償費用支出

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

人員經費合計

 664.54

公用經費合計

317.09 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                                                                              公開07

部門:雷池鄉人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:雷池鄉人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故此表無數據。

 

 

 

第三部分 望江縣雷池鄉人民政府2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1149.63萬元(含用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余)、支出總計1149.63萬元(含結余分配、年末結轉和結余)。與2018年相比,收、支總計各增加42.34萬元,增長3.82%,主要原因是2019年新錄用公務員人數增多。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1149.63萬元,其中:財政撥款收入1149.63萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1149.63萬元,其中:基本支出981.63萬元,占85.39%;項目支出168.00萬元,占14.61%;經營支出0萬元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1149.63萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1149.63萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加42.34萬元,增長3.82%,主要原因是2019年新錄用公務員人數增多。

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入1149.63萬元,占本年收入的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款收入增加42.34萬元,增長3.82%。主要原因是2019年度一般公共預算財政撥款額度增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1149.63萬元,占本年支出的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加42.34萬元,增長3.82%。主要原因是2019年度一般公共預算財政撥款額度增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年一般公共預算財政撥款支出1149.63萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出903.92萬元,占78.63%教育(類)支出0萬元,占0%科學技術(類)支出0萬元,占0%文化體育與傳媒(類)支出26.63萬元,占2.32%社會保障和就業(類)支出23.04萬元,占2.01%農林水(類)支出0萬元,占0%住房保障(類)支出0萬元,占0%醫療衛生與計劃生育(類)支出28.04萬元,占2.43%城鄉社區支出(類)支出168.00萬元,占14.61%

(四) 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為486.74萬元,支出決算為1149.63萬元,完成年初預算的236.19%。決算數大于預算數的主要原因:一是2019年脫貧攻堅進入關鍵時期,政府開支用于其專項工作經費增多;二是集鎮及農村環衛安全基本設施實現市場化,支出增加。其中:基本支出981.63萬元,占85.39%;項目支出168.00萬元,占14.61%。具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類) 政府辦公廳/室及相關機構事務(款) 行政運行(項)

年初預算為409.03萬元,支出決算為903.92萬元,完成年初預算的220.99%,決算數大于預算數的主要原因是2019年脫貧攻堅進入關鍵時期,政府開支用于其專項工作經費增多;二是信訪維穩經費大幅增加;三是集鎮及農村環衛安全基本設施實現市場化,支出增加;四是秸稈禁燒、文明創建等支出增加。

2.文化體育與傳媒支出(類) 文化(款) 群眾文化(項)

年初預算為26.63萬元,支出決算為26.63萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是文化站人員不變,節約日常開支。

3.社會保障和就業支出(類) 人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)

年初預算為23.04萬元,支出決算為23.04萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是社保所人員不變,節約日常開支。

4.   醫療衛生與計劃生育支出(類) 計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)

年初預算為28.04萬元,支出決算為28.04萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是計生辦人員不變,節約日常開支。

5.   城鄉社區支出(類) 城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)

年初預算為0萬元,支出決算為168萬元,決算數等于預算數的主要原因是增加了其他城鄉社區管理事務支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出981.63萬元,其中人員經費664.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、對其他個人和家庭的補助支出;公用經費317.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內債務付息、國外債務付息、國內債務發行費用、國外債務發行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2019年雷池鄉人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年度,望江縣雷池鄉人民政府機關運行經費支出317.09萬元,比2018年減少444.67萬元,減少58.37%,主要原因是2019年認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,嚴控支出。

(二)政府采購支出情況。

2019年度,望江縣雷池鄉人民政府政府采購支出總額11.75萬元,其中:政府采購貨物支出11.75萬元,政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(三)國有資產占有使用情況。

截至20191231日,望江縣雷池鄉人民政府共有車輛1輛,其中:其中:一般公務用車1輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上專用設備0臺(套)。
   
(四)關于2019年度預算績效情況說明。

2019年度我單位沒有需要進行績效評價的項目,沒有省財政批復績效目標的項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
   
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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